

Expertises
•Audit et contrôle interne
•Conformité
•Analyse stratégique en organisation
•Gestion de projets
•Due diligence
•Marchés financiers
•Gestion d’actifs
Formation
•Innovation Management & Entrepreneurship - HEC Paris
•DEA en gestion « organisation appliquée », option finance - Université Panthéon la Sorbonne Paris I
• Master en finance et comptabilité (MSTCF) - ESA - Université Paris XII
•Certifications AMF (dont finance durable)
Langues
•Français : natif
•Anglais : courant
Sylvain Fourrier
Rôle et responsabilités au sein d’Audit Advisors
Avant de participer à la création d’Audit Advisors en 2024, Sylvain était Directeur au sein du département Risk & Regulatory / Asset & Wealth Management et Investment firms chez PwC en 2023. Avant cette expérience, Sylvain a travaillé pour le Groupe Aviva de 2010 à 2022. En tant que Responsable de l’Audit Interne d’Aviva Investors France de 2016 à 2022, il était responsable de la mise en place et du maintien d'une fonction de contrôle périodique indépendante, sous la responsabilité du Directoire. Auparavant en tant que Senior Manager, il a dirigé des missions complexes à l’international sur l’ensemble du Groupe Aviva (assurance et gestion d’actifs)
Plus tôt dans sa carrière, il a travaillé chez ProCapital France puis Belgique, en tant que Responsable de l’Audit Interne puis Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne, et manager consultant dans un autre Big 4 et un cabinet de conseil international
Sylvain est un consultant expérimenté ayant une double expertise dans le conseil et l'audit en France et à l'international. Il a mis en place des dispositifs de contrôle interne et de conformité, a géré des projets, et réalisé des missions de conseil en organisation et/ou en stratégie, et ce dans les secteurs de la gestion d'actifs, des Securities Services, de la banque et de l'assurance
Expériences pertinentes
Sylvain accompagne des projets visant à :
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Etablir et mettre en œuvre un plan de contrôle périodique ou permanent basé sur des approches risques et stratégiques
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Refondre ou améliorer l'ensemble des processus de contrôle interne et de conformité
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Revoir la comitologie pour se conformer aux attentes réglementaires et/ou apporter de l‘efficience dans la supervision des activités
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Piloter des missions d'audit et de conseil en France, Europe, Amérique du Nord et Asie
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Examiner des tiers en charge des activités clés externalisées
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Réviser et rédiger le livre de procédures et/ou les modes opératoires
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Evaluer les jalons et les résultats des projets stratégiques
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Assurer la relation lors des revues réalisées par les Superviseurs (ACPR, AMF ou autres) ou lors des due diligences de tiers